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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-01 17:17

你好,不能直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算。
匯算清繳的時(shí)候,需要把補(bǔ)計(jì)提的金額計(jì)入相關(guān)費(fèi)用欄次填寫申報(bào) 

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 17:19

老師,那沒(méi)有這個(gè)科目用未分配利潤(rùn)嗎?補(bǔ)計(jì)提的費(fèi)用調(diào)增是嗎?填哪個(gè)表?

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 17:21

用未分配利潤(rùn)的話報(bào)表需要改嗎

鄒老師 解答

2021-02-01 17:21

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
比如沒(méi)有補(bǔ)提之前管理費(fèi)用是100,補(bǔ)提50,匯算清繳的時(shí)候,管理費(fèi)用就按150填寫就是了 

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 17:32

老師,那報(bào)表上100啊,是填哪個(gè)表

鄒老師 解答

2021-02-01 17:32

你好,填寫在正常的成本費(fèi)用明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表的相應(yīng)欄次就是了 

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 17:37

老師報(bào)表起初數(shù)不用改吧,還有附注需要說(shuō)明嗎,老師,直接做了分錄,就期間費(fèi)用把補(bǔ)提的加進(jìn)去是這樣嗎

鄒老師 解答

2021-02-01 17:38

你好,是直接做了分錄,在期間費(fèi)用把補(bǔ)提的加進(jìn)去就可以了

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 17:42

老師,麻煩在問(wèn)下,去年收入紅沖了的話也是通過(guò)以前年度還是直接放到當(dāng)期

鄒老師 解答

2021-02-01 17:42

你好,去年收入紅沖了(紅沖發(fā)票是今年開(kāi)具?)

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 17:52

老師,去年開(kāi)的紅沖后在沒(méi)重開(kāi)

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 17:55

老師怎么放到當(dāng)期就可以嗎?還是也調(diào)

鄒老師 解答

2021-02-01 17:55

你好,去年收入紅沖了,分錄是
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫(kù)存商品   ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 17:57

老師,那沖當(dāng)期匯算清繳調(diào)嗎?老師,具體講下,收入為什么沖當(dāng)期,費(fèi)用要用以前年度呢

鄒老師 解答

2021-02-01 17:58

你好,因?yàn)槟慵t沖的發(fā)票是今年開(kāi)具,所以是沖銷今年的收入。
而費(fèi)用是去年忘記計(jì)提,費(fèi)用屬于上年,今年補(bǔ)計(jì)提就屬于跨年了,就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算了

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 17:59

老師,發(fā)票是去年開(kāi)的啊,你看我給你說(shuō)了,去年開(kāi)的這月紅沖了在沒(méi)有重開(kāi)

鄒老師 解答

2021-02-01 18:00

你好,去年開(kāi)的這月(2021年2月份)紅沖了
藍(lán)字發(fā)票是去年開(kāi)具的,紅字發(fā)票是今年開(kāi)具的啊
所以紅字發(fā)票的對(duì)應(yīng)的分錄是今年做啊

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 18:02

我知道老師是今年做,跨年了嘛,我的意思也用以前年度損益調(diào)整還是沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

鄒老師 解答

2021-02-01 18:03

你好,是沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,分錄是
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫(kù)存商品   ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-02-01 18:31

謝謝老師,匯算清繳紅沖的這個(gè)不用調(diào)是吧

鄒老師 解答

2021-02-01 18:35

你好,是的,匯算清繳紅沖的這個(gè)不用做調(diào)整處理的 

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表只要符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整。
2020-06-12 08:59:20
等會(huì)發(fā)給你,卡死了
2020-01-10 12:34:34
學(xué)員您好,您的問(wèn)題具體是什么?
2023-12-20 17:07:02
就是20年報(bào)第四季度企業(yè)年報(bào)時(shí)會(huì)計(jì)少填企業(yè)所得稅,然后她沒(méi)有更正報(bào)表,在賬套上直接在結(jié)轉(zhuǎn)完損益后做啦一個(gè)借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,然后導(dǎo)致12月份以前年度損益調(diào)整貸放多100萬(wàn),21年利潤(rùn)就減少100萬(wàn),在22年1月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)這個(gè)利潤(rùn)又多100萬(wàn)
2022-03-25 10:26:20
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