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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-14 11:56

您好,5月份做的憑證不對,第一行和第四行不需要做
繳稅時
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

@ 追問

2020-06-14 11:59

但是這樣科目轉出未交增值稅就有余額呀

路老師 解答

2020-06-14 12:10

這個和銷項稅額,進項稅額一樣,等年底統一轉平就好

@ 追問

2020-06-14 12:18

那年底怎么轉平???

路老師 解答

2020-06-14 14:30

您好,年底把應交稅費-應交增值稅下面的三級科目,有余額的相互轉平就好。
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
       應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
       應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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相關問題討論
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
您好, 沒錯的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
你好,如果你想要你的銷項和進項沒有余額,需要結轉 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-05-20 17:04:43
你好,處理需要查明原因,再對錯誤的地方進行更正
2022-03-09 21:50:18
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