

企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯誤就更正了企業(yè)所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預(yù)繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
答: 你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
情況:企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應(yīng)納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應(yīng)納稅額1509.67元,應(yīng)退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業(yè)所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表要更正申報嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤表 是根據(jù)你12月末利潤表 本年累計數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的B表,2018年版的表不在稅費申報及繳納的企業(yè)所得稅申報里嗎?
答: 你好同學(xué) 在的同學(xué)是B版本的同學(xué),







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晶 追問
2020-04-21 23:02
陳詩晗老師 解答
2020-04-22 07:52
晶 追問
2020-04-22 08:14
陳詩晗老師 解答
2020-04-22 08:21