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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-21 16:09

這個你繳費做借預付賬款貸銀行,這個到發票做借管理費用 貸預付賬款就可以

追問

2020-02-21 16:12

我上一年的都是按交的實際金額做的管理費用  怎么辦?

追問

2020-02-21 16:15

交了900塊錢  其中有19.48沒有變更成商業沒有發票   收到發票金額是768.31   差151.17沒有發票   做當時做的管理費用是900了

maize老師 解答

2020-02-21 16:17

那和發票都不一樣嗎,?需要調才可以這個,做賬需要按發票做,要不稅局會懷疑是虛開發票

maize老師 解答

2020-02-21 16:18

要不你這個沒有發票匯算清繳到時候還需要調。你這個,我建議反結賬12月沖掉,按發票做,12月調整過來

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相關問題討論
您 好,多交的計入 借:預付賬款 貸:銀行存款
2024-12-18 16:18:06
您好!根據權責發生制原則,上期的電費應計入上期,若具體金額不確定,可根據合同的收費規則進行暫估入賬,后期收到發票,確定真實的金額后,若差額不大可以計入當期,若有較大差額應調整前期。若未計提電費,應根據當期確定的金額,調整前期
2023-02-06 01:16:43
你好!按實際繳納金額計入費用
2019-12-16 17:33:54
你好,你自己開具的可以的,在你的開票系統里面,發票管理發票查詢。
2022-01-05 16:42:03
您好,是的,是有限額的,請問有什么可以幫助到您?
2020-06-22 09:24:58
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