

公司是物業公司,去年年底,其他應付款電費貸方余額為17萬,截止到今年3月份底,貸方余額為14萬,我想把這轉到主營業務收入,可以嗎?該如何轉會計分錄如何做
答: 為啥要轉到收入呢?會計做任何處理都要有依據,不然,就會承擔責任
公司是物業公司,去年年底,其他應付款電費貸方余額為17萬,截止到今年3月份底,貸方余額為14萬,我想把這轉到主營業務收入,可以嗎?該如何轉會計分錄如何做
答: 同學你好 這個可以的 是什么會計準則
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,公司銷售的收入由法人收款,法人在打到公司賬戶。我的分錄是借:其他應收款_法人 貸主營業務收入。法人把錢轉到公司賬戶。借:銀行存款。貸:其他應收款_法人 對嗎記賬軟件有其他應付款_法人,可以用嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
老師你好,購買商場儲值卡10萬元贈2千,做會計分錄是借其他應付款~商場卡10萬貸銀行存款10萬,其他業務收入2000可以嗎?
公司平時錢不夠的時候,總經理打錢進公賬,放在其他應付款。后來不還了,就把其他應付款轉入主營業務收入,需要開票嗎,需要發生銷賬稅嗎?還是就直接其他應付款轉主營業務收入就好了?
請問2020年一個事項的科目記錯了.金額5000元,為主營業務收入,銀行收款,貸方當時記成其他應付款了,2022.年發現,報稅收入總額沒有錯,如果公司認為不是重大影響的,2022年該怎么處理呢
老師您好!私立盈利幼兒園收到保教費和餐費能做成:貸:主營業務收入 保教費 其他應付款 伙食費 借:庫存現金 付伙食費時,借其他應付款,貸庫存現金嗎








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進階的小曼 追問
2019-07-08 13:53
蔣飛老師 解答
2019-07-08 14:15
進階的小曼 追問
2019-07-08 14:28
蔣飛老師 解答
2019-07-08 14:29