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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-03-29 14:55

1、分錄如下;  
a、借;所得稅費用 
貸;應交稅費-應交企業所得稅 
b、借;銀行存款 
貸;主營業務收入(金額是多繳納稅款除以10%) 
貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
3、按照無票收入處理即可,無票收入金額填入營業收入欄。

Zmj 追問

2019-03-29 15:06

多交的這部分調到營業收入里,就會產生增值稅?

方亮老師 解答

2019-03-29 15:12

會產生增值稅。祝您工作愉快!

Zmj 追問

2019-03-29 15:16

這個是在下一季的季報中做調整對么?年報還按正常的來報

方亮老師 解答

2019-03-29 15:22

本月編制分錄,然后匯算清繳申報時營業收入里面填寫上這筆無票收入 。

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相關問題討論
同學,你好 這是去年的年終獎,應該是做到去年的費用里面
2024-04-07 12:52:13
你好,你收到的錢借,銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤。
2023-06-16 10:39:13
嗯你好,嗯,你收到去年的所得稅退稅,你正常的話。要通過以前這個科目的,
2022-03-23 17:10:18
你好,企業會計準備的話,是的
2022-03-23 17:02:56
按扣除多做的收入填寫
2023-04-14 10:15:57
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