咨詢一下老師,咋根據(jù)客戶的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍區(qū)分 問
你好,范圍內(nèi)有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發(fā)現(xiàn)以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調(diào)期初未分配利潤,不走以前年度損益調(diào)整 期初數(shù)為上年年末結(jié)轉(zhuǎn)額,和本次補(bǔ)記無關(guān) 匯算清繳需做納稅調(diào)減 當(dāng)年差錯當(dāng)期補(bǔ)記即可,跨年差錯才用該科目調(diào)整 答
老師,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛(wèi)生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 答
老師,建筑服務(wù),同一個項目可以開多張發(fā)票嗎 問
可以的,可以開多張發(fā)票 答


總公司給分公司撥款,總公司做賬記到其他應(yīng)收款,這筆款是無償?shù)模詈笃渌麘?yīng)收款怎么平?
答: 你好,既然是無償?shù)模铋_始就不需要通過其他應(yīng)收款掛賬,直接計入營業(yè)外支出就是了?
在10月以前每月總公司撥錢到分公司賬戶,沒有記往來賬,只記點(diǎn)對點(diǎn)的銀行增減,現(xiàn)在分公司要還款了,有科目記這筆款項,如何將分公司收到的款項記到其他應(yīng)收款?
答: 你好,之前分公司沒有做賬嗎?需要拿轉(zhuǎn)賬單據(jù)補(bǔ)做憑證
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好。請問什么情況下,合并報表中,母公司對子公司的其他應(yīng)收款可以不抵消?
答: 您好,是他們倆內(nèi)部發(fā)生的?
請問,母子公司做合并報表母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000做合并報表時,需要再做抵銷分錄嗎?
請問,母子公司做合并報表母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000做合并報表時,需要再做抵銷分錄嗎?
老師 總公司其他應(yīng)付款掛分公司60w,分公司其他應(yīng)收款掛母公司60w,合并申報的時候這60w是不是就相抵為0了?
甲、乙公司為同一母公司A,甲與乙公司之間掛了往來,甲掛其他應(yīng)收款,乙掛其他應(yīng)付款, 合并報表的時候子公司之間的交易需要做抵消分錄嗎?
母公司吸收合并全資子公司,全資自公司有其他應(yīng)收款-母公司200萬元,吸收合并后母公司應(yīng)該如何做賬?








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