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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-04 16:17

你好 你收到的時(shí)候做賬 然后退回紅沖分錄  現(xiàn)在收到 走以前年度損益科目來做

Xxx 追問

2018-12-04 16:25

不好意思,沒怎么明白,我17年支付時(shí)并已經(jīng)取得普票時(shí),我是做借:銷售費(fèi)用6660元貸:銀行存款6660元。18年2月發(fā)票退回的,但是沒做分錄,11月收到了一張6660元的專用發(fā)票,我現(xiàn)在先做一筆紅沖17年的那筆分錄嗎?借:銷售費(fèi)用-6660元,貸:其他應(yīng)付款-6660元嗎?然后用以前年度損益調(diào)整嗎?

meizi老師 解答

2018-12-04 16:30

你現(xiàn)在沖 應(yīng)該是按你原來的分錄不變金額負(fù)數(shù)來沖  也是需要走以前年度損益科目的  怎么貸方又在走其他應(yīng)付款科目   現(xiàn)在收到需要做以前年度損益科目

Xxx 追問

2018-12-04 16:33

能麻煩老師幫我寫下具體的分錄嗎,現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票,金額6283 02元,稅額376.98元。

meizi老師 解答

2018-12-04 16:38

你好 退回的時(shí)候做 借:銀行存款/其他應(yīng)付款等

貸:以前年度損益調(diào)整

借:以前年度損益調(diào)整

貸:未分配利潤(rùn)  然后現(xiàn)在收到專票做 借方以前年度損益科目 進(jìn)項(xiàng)稅376.98 貸方銀行 借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益科目

Xxx 追問

2018-12-04 17:05

理解了,謝謝老師

meizi老師 解答

2018-12-04 17:07

好的 不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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