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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-05-31 16:05

你好,不查賬問題不大的這個

檸檬草的味道 追問

2026-05-31 16:06

會觸發預警嗎?

暖暖老師 解答

2026-05-31 16:08

你申報了這個工資嗎?

檸檬草的味道 追問

2026-05-31 16:08

沒有申報

檸檬草的味道 追問

2026-05-31 16:10

股東有時會向公司借錢,后面會歸還,所以這個相當于直接抵扣了欠款

暖暖老師 解答

2026-05-31 16:10

那肯定不可以的!有風險

檸檬草的味道 追問

2026-05-31 16:14

問題是去年已經平賬了,我們應該怎么處理才解除風險?

暖暖老師 解答

2026-05-31 16:20

這些人同時申報就可以啦

檸檬草的味道 追問

2026-05-31 16:21

同時申報個稅?這些人是指?

暖暖老師 解答

2026-05-31 16:41

借工資和福利費的這些人咋

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相關問題討論
借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-08-10 11:08:50
福利費的賬務處理主要分兩步: 第一步:編制會計分錄。在福利費發放前,應編制相應的費用預提會計分錄,即“應付職工薪酬—預提福利費”;“應付職工薪酬—福利費支出”。 第二步:核算費用。在福利費發放后,應對應福利項目及具體受益人進行核算記賬,即“應付職工薪酬—實發福利費”;“應付職工薪酬—福利費支出”。 拓展知識:處理福利費時,福利項目和受益人應明確,以便正確核算和記賬,收入應確保正確記錄,以及遵循有關稅收規定,如需繳稅。
2023-02-24 17:26:48
借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉出
2022-10-22 20:42:21
借管理費用、福利費貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022-10-12 11:21:33
借管理費用 福利費 貸應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬 福利費 貸銀行
2020-02-11 14:48:36
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