老師,發票勾選了退稅認證,要自己申請稽核嗎?這個步 問
你好好退稅勾選后,稅務局審核的 答
公司注冊資本1000萬,A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉讓金額多少 b是個人的話,現在按照150/1000*16*20% 答
技術轉讓專利,開票是技術轉讓還是專利轉讓,發票上 問
你好 發票品名:銷售無形資產*技術轉讓(專利) 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師,匯算清繳填固定資產原值這樣填正確嗎 問
你好,你的填寫是正確的 答


我做3月分錄的時候福利費,直接借管理費用-福利費,貸銀行存款了,忘記計提應付職工薪酬了,可以在4月的賬里補計提借管理費用-福利費,應付職工薪酬-福利費的嗎?
答: 同學,你好,是可以補計提的
分配并支付職工工資22 600元。其中:制造01產品生產工人工資10 000元;生產02產品工人工資7 600元;車間管理人員工資2 000元;企業管理人員工資3 000元。分配職工工資,并按工資總額14%計提職工福利費。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提管理費用,2制造費用3,福利費,匯總之后計提一下借貸應付職工薪酬福利費5這樣對嗎,然后計提工資借管理5貸應付職工薪酬應付工資5然后計提福利費借應付職工薪酬福利5貸應付職工薪酬福5對嗎
答: 你好,工資的話也應該是制造費用。
老師,請問購買購物卡這樣做賬對嗎?計提:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;支付時:借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
如果不提取,發生的福利費支出,直接計入“管理費用--福利費”科目。分錄可以這樣做嗎?發生福利費以后:借:管理費用--福利費貸:庫存現金就不再用到:應付職工薪酬--職工福利費是嗎?
老師您好,每個月職工的伙食費應該怎么樣計提?即做分錄。①借:管理費用-職工福利費。貸:應付職工薪酬-職工福利費。②借應付職工薪酬-職工福利費 貸:現金。對嗎
女工衛生費,在工資計提的時候用單獨把它計提到福利費里嗎,借管理費用工資3000,管理費用福利費10元,貸應付職工薪酬工資3000,應付職工薪酬福利費10元,用這么做嗎








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