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遇見
于2026-05-21 18:26 發布 ??27次瀏覽
董孝彬老師
職稱: 中級會計師
2026-05-21 18:27
同學您好,很高興為您解答,請稍等
董孝彬老師 解答
2026-05-21 18:30
您好,匯算清繳時所得稅收入直接按你會計上按月平攤確認的金額填列,不用與增值稅申報的全額開票收入強行保持一致。根據《國家稅務總局關于貫徹落實企業所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函〔2010〕79號)第一條,租金提前一次性收取且租賃期跨年度的,可選擇在租賃期內分期均勻計入應納稅所得額,你會計上已按月平攤,所得稅也按平攤后金額申報即可,稅會之間無差異,不需填寫A105020《未按權責發生制確認收入納稅調整明細表》。增值稅因開票全額申報產生的差異屬于正常稅種間口徑不同,留存好租賃合同和全額發票備查就行。
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匯算清繳調增的無票收入,產生的增值稅在匯算清繳這個月申報嗎
答: 同學你好 這個是的哦?
企業收到發票已入成本費用,但是匯算清繳錢未付款。所得稅匯算清繳要納稅調增嗎?
答: 同學你好,這個有發票入賬,可以稅前扣除,不用調增。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出售企業使用過的汽車,已按未開票收入申報增值稅,現在企業所得稅匯算清繳怎么申報企業所得稅匯算清繳收入與增值稅申報收入不一致了
答: 同學你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細表
我的2022年匯算清繳收入數據和增值稅申報報表數據不一致,怎么處理呢?
討論
老師,匯算清繳收入能調嗎?怎么調?
增值稅收入多申報了,在匯算清繳里面怎么處理,填哪些表格?
退役軍人增值稅減免收入所得稅匯算清繳怎么填
董孝彬老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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董孝彬老師 解答
2026-05-21 18:30