2025年,申報(bào)和繳納2023,2024年年度企業(yè)所得稅款,產(chǎn)生的滯納金,上個(gè)會(huì)直接入了企業(yè)所得稅,導(dǎo)致申報(bào)2025年比對(duì)異常。這樣的情況怎么處理,是直接改了2025年的賬,還是調(diào)了2025年的年度報(bào)表,在2026年更正25年錯(cuò)賬的會(huì)計(jì)分錄?

努力奮斗ing
于2026-05-21 17:31 發(fā)布 ??29次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
相關(guān)問題討論
你好!一起做就可以了。
這個(gè)要看是不是小微企業(yè)
2023-06-13 08:16:20
您好 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023-11-10 08:34:45
企業(yè)計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄,即應(yīng)計(jì)稅費(fèi)用支出分錄,包括:
1.借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交所得稅)
2.貸:應(yīng)付賬款(稅金入賬的賬戶)
拓展知識(shí):企業(yè)計(jì)提所得稅的主要原則是,企業(yè)在從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí),需要按照國(guó)家的稅收規(guī)定預(yù)先繳納所得稅。所得稅是指一定比例地從企業(yè)應(yīng)稅所得中扣除,由企業(yè)交納給國(guó)家的稅收。
2023-02-20 22:55:57
你好,如果所得稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤了,需要做更正申報(bào)的
多交的所得稅這樣做分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;銀行存款
如果計(jì)提的沒有錯(cuò)誤,就不需要修改
2020-06-29 13:48:06
1
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
貸,銀行存款
3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
4、借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款
5借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,
6借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
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