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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-18 12:33

同學,你好 
是可以的

拾悅 追問

2026-05-18 12:37

老師好,有個疑問,是不是社保公積金工資,不是不用交稅,他們把金額給我們開在專票里,然后我們把這部分稅給抵扣了?合規嗎這樣?

小菲老師 解答

2026-05-18 12:40

同學,你好 
只要對方一起開具專票,是可以的,他們開的現代服務費*服務費

拾悅 追問

2026-05-18 12:44

好的,謝謝老師,能給我具體解說下嗎?我有點轉不過來這個彎。為啥一起開具專票,開的這個現代服務費*服務費,是可以的?還有老師,做賬的話是不是可以一筆做管理費用-人力資源管理費—其他 里面?

小菲老師 解答

2026-05-18 12:46

同學,你好 
這個就當作是服務費。你購買服務。專票可以抵扣

小菲老師 解答

2026-05-18 12:46

同學,你好 
分錄 
做管理費用-服務費

拾悅 追問

2026-05-18 13:11

這個管理費用-服務費  這個部門?是不是選擇人力資源部門?

小菲老師 解答

2026-05-18 13:13

同學,你好 
這個部門可以的

拾悅 追問

2026-05-18 14:16

老師好,賬套里有個管理費用-勞務費,可以做這個科目里面嗎?不想再加科目了

小菲老師 解答

2026-05-18 14:16

同學,你好 
也可以的

拾悅 追問

2026-05-18 14:22

還有個科目  管理費用—人力資源管理費-其他,做這個科目可以嗎?還有老師,這個合同是不是不用交印花稅?

小菲老師 解答

2026-05-18 14:24

同學 ,你好 
一級科目是管理費用就行,后面的二級科目,可以自己定

拾悅 追問

2026-05-18 14:25

老師,這種類型的服務合同是不是不用交印花稅?

小菲老師 解答

2026-05-18 14:25

同學,你好 
嗯嗯,是的

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相關問題討論
同學你好 計入費用科目就可以
2022-11-09 16:10:14
你好!是的。在工資表里面核算。 1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 社保和公積金是一樣的。
2017-09-21 11:53:59
你好,你直接做勞務費就可以的,不用分社保公積金多少。
2023-03-21 14:35:29
你好,學員,這個沒問題的
2022-03-04 19:27:30
你好,你企業負擔的沒有通過應付職工薪酬。第二個做一個計提,然后再做支付,借管理費用社保公積金,貸應付職工薪酬社保公積金繳納的數, 借應付職工薪酬,社保公積金 其他應收款,個人負擔的社保公積金 管理費用外服服務費, 貸銀行存款,這個補充保險是什么的?
2023-03-06 10:31:30
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