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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-18 10:49

收到全額做會費收入報稅,90% 掛應付二級學會,10% 自然留成高教會;報賬沖應付即可
稅務申報:全額 10000 記入會費收入,正常申報增值稅、企業所得稅;
高教會分成:1000 元體現在收入 - 代管負債,就是高教會自留收益;
二級學會支配:9000 掛其他應付款,二級憑票據報賬列支。
1. 高教會收到會費 10000 元(全額做收入,稅務申報 10000)
借:銀行存款 10000
貸:會費收入 — 非限定性收入 10000(稅務申報全額 10000,滿足開票 / 報稅)
同時計提應付二級學會代管資金(90%):
借:管理費用 / 業務活動成本 9000
貸:其他應付款 —XX 二級學會 9000
剩余 1000 自動為高教會自留分成收入,無需額外分錄。
2. 二級學會報賬,從 9000 元里支付費用
高教會直接代付 / 撥付時:
借:其他應付款 —XX 二級學會 9000
貸:銀行存款 9000

孟孟 追問

2026-05-18 11:01

9000不會馬上一次性花完,做費用或者成本不就虛增了成本費用,稅務核查也不行呀?可以有別的科目么

樸老師 解答

2026-05-18 11:02

同學你好
這個可以暫估

孟孟 追問

2026-05-18 11:03

成本費用科目暫估?

樸老師 解答

2026-05-18 11:05

同學你好
借主營業務成本或者費用科目
貸應付賬款暫估

孟孟 追問

2026-05-18 11:14

這9000是不是也得列到報表里?年末調整么?如果沒花完怎么調整,要不就是多列支出了

樸老師 解答

2026-05-18 11:16

同學你好
對的,是這樣的
匯算清繳之前沒來發票就調增

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相關問題討論
多繳的直接計入應交稅費-個稅,在下一年度從職工工資中扣回
2022-02-08 15:47:06
您好,同學 也是一樣正常的結轉固定資產清理的科目里 然后收到的錢今年有一個新的科目,叫資產處理損益 借:銀行存款 貸固定資產清理 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 然后將清理轉為 借:固定資產清理 貸:資產處理損益。 就可以了。
2019-07-10 14:53:57
同學你好,這種情況要先做申報表,一般納稅人賣出自己使用的二手車分兩種情況,如果買入的時候抵扣了進項稅,就按適用稅率交稅,如果買入的時候沒有抵扣進項,按4%征收率減半征收。 然后根據申報情況進行相應賬務處理。
2023-11-23 09:47:54
你好,我們公司和一個合作公司共同出資10000注冊了新公司,出資的這筆錢 借:長期股權投資,貸:銀行存款 新公司沒有業務,需要做零申報?
2021-12-21 18:52:45
同學你好,賬務把這幾十塊錢作為應付職工薪酬處理,個稅的話如果是當月的話可以改動,
2023-12-09 00:19:11
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