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冰清玉潔
于2026-05-07 16:43 發布 ??44次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2026-05-07 16:45
您好,這個最好更正申報表,補交稅費
冰清玉潔 追問
2026-05-07 16:47
那在今年調整過來不用繳滯納金,不可以老師
劉艷紅老師 解答
2026-05-07 16:48
最好是更正前面的報表
2026-05-07 16:49
今年匯算清繳時繳納,有啥風險老師
2026-05-07 16:52
這個不符合權責發生制,而且這個本來是25年的收入,肯定要更正25年的報表
2026-05-07 16:54
那更正憑證用不用繳納滯納金
如果產生了稅,會有滯納金
2026-05-07 17:01
企業所得稅有12月是預繳,也要繳納滯納金
2026-05-07 17:55
現在更正去年的,如果有稅是有滯納的
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老師,異地項目預繳增值稅還需要預繳企業所得稅嗎,企業所得稅按什么預繳
答: 你好!是的,但是不是每個地方都收 一般按千分之二預交所得稅
企業所得稅預繳,印花稅預繳了?
答: 你好; 你是什么業務的; 是建筑服務異地項目嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問季度預繳企業所得所,第一季度有利潤計提了企業所得稅應該預繳企業所得稅,然后電子稅務局申報企業所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預繳企業所得稅了,那需要做賬務處理嗎,計提的企業所得稅怎么辦?
答: 多交的稅款匯算清繳,多退少補。
老師,異地預繳企業所得稅和實際抵扣時一共要做幾筆賬?可不可以做3筆:1,借:應交稅費---預繳企業所得稅 貸:其他應付款(預繳時個人墊付):2,借:所得稅費用 貸:應交稅費----應交企業所得稅(計提);3,借:應交稅費-----應交企業所得稅 貸:應交稅費:預繳企業所得稅(實際抵扣)
討論
1、房地產開發企業預繳企業所得稅,按預售房款收入*預征率的10%*25%。2、請問能把期間費用和稅金附加減出來嗎,這部分未確認損益,但實際發生了的。3、如:預售收入1000萬,期間費用和稅金300萬,按如何計算預繳所得稅的金額?能詳細寫出計算過程嗎
建筑工程,異地預繳企業所得稅需要向稅務局提供預繳所得稅報表嗎
預繳企業所得稅可以往年虧損彌補嗎?
請問下,假如今年第四季度盈利的話,預繳企業所得稅是不是先彌補去年的虧損后,還盈利的話再交企業所得稅,沒有盈利就不交
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 101256 個
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2026-05-07 16:47
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2026-05-07 16:48
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2026-05-07 16:49
劉艷紅老師 解答
2026-05-07 16:52
冰清玉潔 追問
2026-05-07 16:54
劉艷紅老師 解答
2026-05-07 16:54
冰清玉潔 追問
2026-05-07 17:01
劉艷紅老師 解答
2026-05-07 17:55