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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-03-03 16:32

您好,把前面的分錄紅沖掉,再重新用新的做賬就可以

劉艷紅老師 解答

2026-03-03 16:32

您好,把前面的分錄紅沖掉,再重新用新的做賬就可以

阿寶 追問

2026-03-03 16:36

我不太理解,分錄您幫我寫一下,紅字發票是:借 管理費用-物業費-9708.74 應交稅金進項稅-291.26   新開的發票是:借 管理費用-物業費9523.81 應交稅金進項稅476.19這樣嗎?感覺不對呢

劉艷紅老師 解答

2026-03-03 16:38

借:其他應付款 
貸:管理費用 
應交稅費-進項 
再做相反的分錄

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相關問題討論
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-03-03 16:42:19
?你好;? ? 這個 之前你做賬 是開的專票 ; 你認證了嗎; 好判斷科目? ?
2022-09-16 09:58:46
你好,這里發票還沒有收到,就不應當計入費用核算的??
2023-04-22 16:58:23
你好;? 你這個先走進項稅轉出 ; 你是 購買方做; 借管理費用 56.6貸進項稅轉出? 56.6? 、然后紅沖;? 借 銀行存款 -1000 借管理費用 -1000
2023-06-12 14:17:54
你好 你這個是進項留到下一期抵扣吧,這個分錄是正確的
2023-01-05 14:15:21
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