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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-01-10 20:26

您好,是的,都是未開票收入,賬表是一樣的,增值稅和所得稅收入也一樣


未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數,還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。  分錄:借:應收賬款(正)  貸:未開票收入(正)  應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正)  開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發票的一個正,2分錄   借:應收賬款(負)  貸:未開票收入(負)  應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負)   借:應收賬款(正)  貸:未開票收入(正)  應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 
收入確認的原則不以開具發票為依據,而是遵循權責發生制原則。根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第九條,企業應納稅所得額的計算以權責發生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用

快樂每一天 追問

2026-01-11 07:57

那增值稅為什么也要做未開票收入

董孝彬老師 解答

2026-01-11 07:59

當然要申報呀,有收入咱不申報或以后申報不是偷稅或延期交稅么

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您好 借:應收賬款等 ? ? ? 貸:以前年度損益調整 ? ? ? ? ? ? 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額 借:以前年度損益調整 ? ? ? ?貸:利潤分配--未分配利潤
2021-03-11 16:23:39
借銀行 貸主營業務收入 貸銷項
2024-04-16 15:02:48
你好你從頭更正所有的申報表需要
2022-04-12 08:11:11
同學你好 1、小規模的 未達起征點的增值稅怎么賬務處理 申報是按照1%的稅率交的。 如果本次收入是33180 我的賬務處理是? 借,銀行存款等33180加33180*1% 貸,主營業務收入33180 貸,應交稅費一應增33180*1% 2、小規模的 未達起征點的增值稅怎么賬務處理 現在開票系統開出來的票直接是免稅,如果本次收入是33180 我的賬務處理是? 借,銀行存款等33180 貸,主營業務收入33180
2022-05-05 10:13:52
你好1這個計入營業外收支就好了
2022-06-16 14:44:12
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