老師,你好,25年暫估成本30萬,匯繳前能確定取得發(fā)票。問題一:25年暫估分錄需要做處理嗎?問題二:取得發(fā)票后怎么處理 暫估的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款

小楊
于2026-01-05 16:14 發(fā)布 ??110次瀏覽
- 送心意
董孝彬老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2026-01-05 16:16
您好,1.要做暫估分錄
2.取得發(fā)票紅沖暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,這樣就完成了
注意,要在匯繳前取得發(fā)票才不調(diào)增
相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
1.暫估成本的會(huì)計(jì)分錄:
當(dāng)您收到貨物但發(fā)票尚未到達(dá)時(shí),您需要進(jìn)行暫估入庫。但通常不會(huì)直接暫估到“主營業(yè)務(wù)成本”中,而是先暫估到“庫存商品”或類似的存貨科目中。
借:庫存商品 1000000
貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000000
同時(shí),如果您在暫估入庫的當(dāng)月已經(jīng)銷售了部分或全部暫估商品,您需要將銷售部分從庫存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中。
借:主營業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算)
貸:庫存商品 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算)
1.收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:
當(dāng)您收到發(fā)票時(shí),需要沖銷之前的暫估入庫分錄,并根據(jù)發(fā)票金額重新入賬。
沖銷暫估入庫:
借:庫存商品 -1000000
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -1000000
根據(jù)發(fā)票重新入賬:
借:庫存商品 (根據(jù)發(fā)票金額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果適用)
貸:應(yīng)付賬款-***公司 (發(fā)票上的總金額)
1.再次結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本(如果之前已經(jīng)銷售了暫估商品):
如果您在暫估時(shí)已經(jīng)銷售了部分或全部商品,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,那么在收到發(fā)票并重新入賬后,不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)相同的成本。但如果您在發(fā)票到達(dá)后繼續(xù)銷售了這些商品,您需要再次從庫存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中。
借:主營業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算)
貸:庫存商品 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算)
2024-05-16 11:17:26
你好!這個(gè)如果取得發(fā)票,直接貼進(jìn)去就行。可以稅前扣除
5.31日后,就看情況了,看你匯算清繳有沒有調(diào)增
2024-09-11 17:34:26
同學(xué)好
把原來做的一筆沖銷就可以了
2022-02-10 17:10:52
把 上年無票的紅沖 按發(fā)票入賬?
2022-03-08 15:15:45
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