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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-01-06 12:50

您好, 要的,年底增值稅需要結轉。

。 追問

2025-01-06 12:52

那是需要怎么結轉的

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 12:54

結轉進項稅額: 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 12:54

結轉銷項稅額: 
借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 12:55

結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 12:55

如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 
 
借:應交稅費——未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅

。 追問

2025-01-06 13:02

企業還沒有銷項,只有進項,那增值稅申報需要弄 放在期末留底稅額可以嗎

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 13:04

可以的,這個不用結轉,留底申報就可以

。 追問

2025-01-06 13:07

好的
謝謝老師了

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 13:08

不客氣,很高興幫你

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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